中共六安市委宣传部2020年部门预算公开
2020年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.部门机构设置和人员情况
3.2020年主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.2020年财政拨款收支总体情况表
2.2020年一般公共预算支出预算情况表
3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表
4.2020年政府性基金预算收支总表
5.2020年国有资本经营预算收支总表
6.2020年部门收支总体情况表
7.2020年部门收入预算总体情况表
8.2020年部门支出预算总体情况表
9.2020年部门基本支出预算总体情况表
10.2020年部门政府采购支出预算表
11.2020年部门政府购买服务支出预算表
12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
13.2020年项目支出预算绩效目标表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年部门一般公共预算安排情况说明
3.关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明
4.关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明
5.关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明
6.关于2020年部门收支预算总体情况说明
7.关于2020年部门收入预算总体情况说明
8.关于2020年部门支出预算总体情况说明
9.关于2020年部门项目支出预算安排情况说明
10.关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明
11.其他重要事项情况说明
第四部分 2020年部门预算重要名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据市委办﹝2007﹞57号文件规定,中共六安市委宣传部主要职责是:
1、贯彻执行中央、省、市委关于宣传工作的方针、政策,督促检查落实情况,按照省委宣传部和市委的要求,布置全市宣传工作;指导市直宣传文系统和县区党委宣传部贯彻执行有关政策法规;按照省委宣传部和市委统一工作部署,协调市直宣传文化系统各部门之间的关系;指导全市精神文明建设工作。
2、负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作;
3、负责引导社会舆论,指导、协调市直各新闻单位的工作;
4、指导全市精神产品的生产,组织实施精神产品的“五个一工程”;
5、负责规划、部署全市性的思想政治工作任务;
6、协调、协同有关部门做好社会宣传工作;
7、负责提出全市宣传思想文化事业改革和发展的指导方针,按有关规定负责市级文化发展专项资金和文化事业建设费的管理工作;
8、受市委委托、会同市委组织部管理市直宣传口各单位领导干部,指导领导班子建设等。
二、部门机构设置和人员情况
中共六安市委宣传部2020年度部门预算包括市委宣传部本级预算和市委宣传部下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,(其中:行政单位1个;参照公务员管理事业单位1个,包括中共六安市委讲师团;公益一类事业单位0个;公益二类事业单位0个),编制33个(其中:行政编21个,参公编12个,事业编0个),实有人数53人(其中:在职36人,离休1人,退休16人)。
三、2020年主要工作任务
一是着力筑牢思想理论根基。继续深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻,健全完善学习教育常态化制度化机制,开展形式多样、内容丰富的宣讲活动。继续组织开展“老区精神集中学习宣传季”活动,大力传承红色基因。
二是着力推进精神文明建设。深入培育和弘扬社会主义核心价值观,狠抓全国文明城市创建,推动“好人六安”建设。继续开展精神文明创建工作,不断深化农村、网络等方面精神文明建设,提升志愿服务水平。抓好新时代文明实践中心建设。
三是着力构建良好舆论生态。以决胜全面建成小康社会为主基调,切实抓好决战脱贫攻坚主题宣传。围绕构建“五大高地”、推进“六大平台”等重点工作开展宣传。组织好扫黑除恶、污染防治等宣传。加快媒体融合发展,推进网络生态治理。
四是着力壮大文化发展力量。组织谋划“十四五”文化改革发展工作。加强公共文化服务体系建设,培育文化产业发展新型业态。提高文化供给质量,围绕脱贫攻坚、绿色振兴等中心工作,集中创作一批文艺精品。
五是着力推动宣传思想工作守正创新。强化党对宣传思想工作的全面领导,贯彻落实好《宣传工作条例》。强化意识形态责任落实,启动新一轮意识形态专项检查,用好“负面清单”。围绕“宣传工作创新年”理思路、谋创新,着眼服务大局、服务群众策划系列创新举措。
第二部分 2020年部门预算表
中共六安市委宣传部2020年部门预算表由以下13张表格构成,具体表格内容见附表。
1.2020年财政拨款收支总体情况表(附表1)
2.2020年一般公共预算支出预算情况表(附表2)
3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表(附表3)
4.2020年政府性基金预算收支总表(附表4)
5.2020年国有资本经营预算收支总表(附表5)
6.2020年部门收支总体情况表(附表6)
7.2020年部门收入预算总体情况表(附表7)
8.2020年部门支出预算总体情况表(附表8)
9.2020年部门基本支出预算总体情况表(附表9)
10.2020年部门政府采购支出预算表(附表10)
11.2020年部门政府购买服务支出预算表(附表11)
12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表(附表12)
13.2020年项目支出预算绩效目标表(附表13)
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
中共六安市委宣传部2020年财政拨款收支预算3059.61万元,较上年增加113.31万元,增长3.8%,主要原因:工资、项目调整。收入来源为:一般公共预算财政拨款3059.61万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元;支出按功能分类分为:一般公共服务支出1120.73万元、文化体育与传媒支出1690万元、社会保障和就业支出61.39万元、住房保障支出27.81万元。
二、关于2020年部门一般公共预算安排情况说明
中共六安市委宣传部一般公共预算收入2875.61万元,较上年增加142.31万元,增长5.2%,主要原因是人员工资和项目调整。一般公共预算支出2875.61万元,比上年预算数增加142.31万元,增长5.2%,主要原因是预算调整。具体情况如下:
(一)“一般公共服务支出”2020年预算1120.73万元,比2019年预算增加81.34万元,增加7.8%,增加的原因主要是预算调整。其中,“行政运行”预算402.67万元,主要用于保障市委宣传部机关和市委讲师团正常运转的基本支出;“一般行政管理事务”131.88万元,主要用于一般项目支出;“其他宣传事务支出”586.18万元,主要用于文明创建等专项经费。
(二)“文化旅游体育与传媒支出”2020年预算1874万元,比2019年预算增加254万元,增加15.68%,增加的原因主要是项目金额增加等。其中,“其他文化和旅游支出”预算974万元,主要用于文化体制改革专项经费;“其他文化体育与传媒支出”900万元,主要用于文化强市专项经费。
(三)“社会保障和就业支出”2020年预算37.07万元,比2019年预算减少9.12万元,减少19.74%,增加的原因主要是人员调整等。其中,“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算37.07万元,主要用于宣传部机关及市委讲师团位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出。
(四)“住房保障支出”2020年预算27.81万元,比2019年预算增加0.09万元,增加0.32%,增加原因主要是人员调整等。其中:“住房公积金”预算27.81万元,主要用于市委宣传部机关及市委讲师团按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
三、关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明
中共六安市委宣传部2020年一般公共预算基本支出467.55万元,具体情况如下:
(一)工资福利支出372.24万元,主要包括:基本工资137.07万元、津贴补贴83.23万元、 奖金11.42万元、伙食补助费13.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.07万元、职工基本医疗保险缴费16.22万元、公务员医疗补助缴费6.95万元、其他社会保障缴费1.15万元、住房公积金27.81万元、其他工资福利支出37.64万元。
(二)商品和服务支出69.89万元,主要包括:办公费13.5万元、差旅费7.8万元、会议费7.5万元、公务接待费7.9万元、工会经费2.64万元、福利费支出0.14万元、其他交通费用28.56万元、其他商品和服务支出1.85万元。
(三)对个人和家庭的补助25.42万元,主要包括:抚恤金5.97万元、离休费14.37万元、医疗费4.37万元、其他对个人和家庭补助支出0.71万元。
四、关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明
中共六安市委宣传部2020年政府性基金收入预算0万元。
中共六安市委宣传部2020年政府性基金支出预算0万元。
五、关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明
中共六安市委宣传部2020年国有资本经营收入预算0万元。
中共六安市委宣传部2020年国有资本经营支出预算0万元。
六、关于2020年部门收支预算总体情况说明
按照综合预算管理的原则,中共六安市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共六安市委宣传部2020年收支总预算3059.61万元,较上年增加113.31万元,增长3.8%,主要原因:工资、项目调整。收入来源为:一般公共预算拨款收入3059.61万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,纳入专户管理政府非税收入0万元,其他收入0万元;支出包括:一般公共服务支出、文化体育与传媒、社会保障和就业、住房保障支出等。
七、关于2020年部门收入预算总体情况说明
2020年部门组织收入0万元,部门可支配收入3059.61万元,增长原因主要是市级机构改革,人员工资、活动项目相应做出调整。
八、关于2020年部门支出预算总体情况说明
2020年部门支出预算总额3059.61万元,同上年相比增加113.31万元。其中:财政拨款(补助)安排2875.61万元,同上年相比增加142.31万元。各项支出增减原因分析:
(1)人员支出减少12.12万元,原因是:市级机构改革,人员相应做出调整。
(2)定额公用支出减少5.57万元,原因是:市级机构改革,人员相应做出调整。
(3)项目支出增加160万元,原因是:因市级机构改革,原“互联网宣传和管理经费”预算指标划转至市委网信办,项目预算相应做出调整。
九、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明
根据部门事业发展目标,结合财力可能,2020年共安排支出项目14个,资金总额2592.06万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排2408.06万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,政府债券收入安排0万元,转移性收入安排184万元。具体项目情况说明如下:
1.对外宣传经费项目支出102.7万元,其中:财政预算内拨款安排102.7万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据:根据《中共六安市委办公室关于转发〈市委宣传部2018年宣传工作要点〉的通知》(六办发〔2018〕7号)、关于印发《六安市打赢脱贫攻坚战三年行动宣传报道方案》的通知(六宣密电〔2018〕50号)和市委市政府外宣工作需要。
项目内容:共计102.7万元,其中:①年初、年中各举办一次“百家媒体聚焦六安”新闻采风活动50万元。拟邀请中央、省、市级百家媒体来我市全方位集中宣传、推介六安,强化与中央、省、市级媒体宣传合作关系。(每期活动,20家中央媒体往返费用预计6万元,30家省级媒体往返费用预计5万元,各小组采访车辆租用加油费用预算1.5万元,食宿预计支出5万元,稿件刊发稿费预计7.5万元,合计25万元);②安徽日报驻六安记者站补贴10万元;③年度外宣稿件奖评选20万元。评选表彰宣传六安优秀新闻稿件,以激励我市在中央、省级主流媒体多上稿、上好稿;④建设六安市外宣图片库16万元,包括作品版权、储存、管理、调用等支出;⑤纪检监察专项经费1.7万元;⑥扶贫工作经费5万元。
项目起止时间:2020年1月1日至12月31日。
项目级次:本项目属于本单位支出。
项目经济科目(款级)细化编制为:办公费27.7万元,印刷费15万元,邮电费5万元,差旅费20万元,会议费25万元,其他商品和服务支出10万元。
项目政府采购预算金额:15万元。
项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
2.人民日报电子阅报栏信息定制服务项目支出180万元,其中:财政预算内拨款安排180万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据:与人民日报数字传播(安徽)有限公司合作协议。
项目内容:共计180万元,主要用于我市与人民日报数字传播(安徽)有限公司开展合作,接受电子阅报栏设备信息定制服务。
项目起止时间:2020年1月1日至12月31日。
项目级次:本项目属于本单位支出。
项目经济科目(款级)细化编制为:其他商品和服务支出180万元。
项目政府采购预算金额:0万元。
项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
3.三下乡活动经费10万元,其中:财政预算内拨款安排10万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据:根据《关于深入贯彻党的十九大精神广泛组织开展文化科技卫生“三下乡”活动的通知》(皖宣明电〔2018〕4号)和实际工作安排。
项目内容:共计10万元,主要用于开展文化、卫生、科技三下乡活动,包括启动仪式及现场文艺演出经费5万元,现场捐赠现金5万元,活动规模约750人。
项目起止时间:2020年1月1日至12月31日。
项目级次:本项目属于本单位支出。
项目经济科目细化编制为:办公费6万元,差旅费4万元。
项目政府采购预算金额:0万元。
项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
4.扫黄打非专项行动17万元,其中:财政预算内拨款安排17万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据:根据全国“扫黄打非”领导小组和安徽省“扫黄打非”领导小组工作部署和实际工作安排。
项目内容:共计17万元,其中:①开展“净网”、“清源”、“ 秋风”、“护苗”、“固边”专项行动经费13万元;②鄂豫皖“扫黄打非?大别山工程”4万元。
项目起止时间:2020年1月1日至12月31日。
项目级次:本项目属于本单位支出。
项目经济科目细化编制为:办公费5万元,差旅费4万元,培训费8万元。
项目政府采购预算金额:0万元。
项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
5.提前下达文化强省资金184万元,其中:转移性收入安排184万元。
项目立项依据:根据《安徽省财政厅关于提前下达2020年文化强省资金的通知》(财教〔2019〕1304号)安排。
项目内容:共计184万元,主要用于文化强省项目补助。
项目起止时间:2020年1月1日至12月31日。
项目级次:本项目属于所属单位及其他支出。
项目经济科目细化编制为:其他商品和服务支出184万元。
项目政府采购预算金额:0万元。
项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
6.文化强市专项经费支出900万元,其中:财政预算内拨款安排900万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据:根据《中共六安市委 六安市人民政府 关于进一步加快推进文化强市建设的实施意见》(六发〔2012〕19号),规定“市本级2013年设立文化强市建设专项资金800万元,以后视市财力情况逐步增加”。
项目内容:共计900万元。主要用于社科理论研究、重大主题宣讲、对外宣传(外宣合作项目)、网上理论学习宣传、调研部刊及舆情信息工作、红色宣传、媒体融合发展、基层公共文化服务体系建设、文艺精品奖补、六安文明网建设、“好人六安”建设、志愿服务、创城宣传发动、公益性文化宣传等项目建设。
项目起止时间:2020年1月1日至12月31日。
项目级次:本项目属于本单位支出。
项目经济科目细化编制为:其他商品和服务支出900万元。
项目政府采购预算金额:0万元。
项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
7.文化体制改革专项经费790万元,其中:财政预算内拨款安排790万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据:根据《六安市人民政府关于皖西演艺集团有限公司组建方案的批复》(六政秘〔2012〕139号)安排和原庐剧团退休人员的2017年度基本养老金花名册。
项目内容:共790万元,其中:①演艺公司、文物商店等改制单位退休人员养老金缴纳500万元;②事业发展补助290万元,主要用于支持院团剧目创作、艺术生产和人才培养等。
项目起止时间:2020年1月1日至12月31日。
项目级次:本项目属于所属单位及其他支出。
项目经济科目细化编制为:其他对个人和家庭的补助支出500万元,其他对企业补助270万元。
项目政府采购预算金额:0万元。
项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
8.驻村扶贫、挂职干部补助经费2.18万元,其中:财政预算内拨款安排2.18万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据:根据实际工作安排。
项目内容:共2.18万元,其中①市委宣传部1人到舒城县五显镇梅山村扶贫生活补助:1.8万元(1500*12月*1人);②交通费0.38万元:六安市到五显镇35元,五显镇到梅山村5公里,1公里1元,共计40元*8次*12月=3840元。
项目起止时间:2020年1月1日至12月31日。
项目级次:本项目属于本单位支出。
项目经济科目细化编制为:其他交通费用0.38万元,生活补助1.8万元。
项目政府采购预算金额:0万元。
项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
9.农村文明创建工作经费25万元,其中:财政预算内拨款安排25万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据:根据中共六安市委 六安市人民政府《关于全面推进乡村振兴战略的实施意见》(六发〔2018〕3号)、六安市精神文明建设指导委会关于印发《六安市推进移风易俗 弘扬时代新风行动的实施方案(2018-2020年)的通知》(六市文明〔2018〕8号)、和《全国文明城市(地级以上)测评体系》安排。
项目内容:共25万元,其中:①文明村镇、文明集市评选10万元;②市农村文明创建办公室办公经费5万元(抽调人员办公);③每月组织相关单位、媒体对农村精神文明创建工作进行督查等6万元;④每季度组织13家单位对各县区农村文明创建工作进行检查、评比经费4万元。
项目起止时间:2020年1月1日至12月31日。
项目级次:本项目属于市文明办本单位支出。
项目经济科目细化编制为:办公费8万元,差旅费5万元,会议费5万元,其他商品和服务支出7万元。
项目政府采购预算金额:0万元。
项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
10.思想道德建设工作经费28万元,其中:财政预算内拨款安排28万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据:根据《全国文明城市(地级以上)测评体系》(2018版)、《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》(2018年版)、《关于印发2018年度六安市“道德讲堂”活动方案》(六文明办〔2018〕5号)、《关于开展2018年上半年全市未成年人思想道德建设工作检查考评暨乡村学校少年宫督查验收的通知》(六文明办〔2018〕24号)等文件安排。
项目内容:合计:28万元,其中:①道德讲堂总堂活动5万元(每期道德讲堂背景制作、宣传折页设计、道德宣传品10000元*5次=5万元;②道德模范帮扶资金10万元(慰问帮扶各级困难好人);③未成年思想道德建设经费1万元;④六安好人、志愿服务典型评选及先进事迹宣传推广5万元(一年6次评审费1万元,4次发布会*0.5万元=2万元,好人短片的宣传制作2万元);⑤第六届六安市道德模范及新时代好少年评选表彰4万元(表彰颁奖典礼视频制作等2万元,模范及美德少年移动展架作50个*400元=2万元);⑥乡村学校少年宫文艺汇演2万元(文艺汇演场地搭建及音响租用等);⑦市级未成年人心理建康辅导站(点)管护经费1万元(设施更新保养维修费)。
项目起止时间:2020年1月1日至12月31日。
项目级次:本项目属于市文明办本单位支出。
项目经济科目细化编制为:办公费5万元,差旅费3万元,会议费5万元,其他商品和服务支出15万元。
项目政府采购预算金额:0万元。
项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
11.文明创建专项经费310万元,其中:财政预算内拨款安排310万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据:根据地级城市《全国文明城市测评体系》、《中共六安市委办公室 六安市人民政府办公室关于印发<六安市创建全国文明城市工作行动方案(2018-2020年)>的通知》(六办发〔2017〕33号)、《中共六安市委办公室 六安市人民政府办公室关于印发<六安市创建全国文明城市工作督查考核办法>的通知》(办〔2016〕2号))等文件安排。
项目内容:共310万元,其中:①创建文明城市督查考核奖励210万元,《中共六安市委办公室 六安市人民政府办公室关于印发〈六安市创建全国文明城市督查考核办法〉的通知》(办[2016]2号)文件规定:A类督查考核对象每季度考核,前五名分别予以5万元奖励(4次*5名*5万元=100万元),B类督查考核对象每半年考核,前五名分别予以5万元奖励(2次*5名*5万元=50万元),C类督查考核对象每年度考核,前五名分别予以5万元奖励(1次*5名*5万元=25万元),市监委、市委办、人大办、政协办、政府办、组织部、宣传部每年创建优秀一次(5万元*7=35万元);②创建文明城市第三方测评费30万元,每月邀请四所高校大学生志愿者开展测评(2.5万元*12月=30万元)。③城区主出入口、迎宾大道公益广告位制作维护费30万元,根据《六安市创建全国文明城市第一次专题调度会会议纪要》规定,主出入口4个高架9面广告位更新,20元/平方米,9万元,解放南路5个、迎宾大道中间隔离带26个三翻式广告位更新,13元/平方米,18万元;5个高炮刷漆保养(4000元/个),31个三翻式广告位维护费3万元;④市文明社区、村镇、楼道评比及奖牌制作经费5万元(500个*100元=5万元);⑤文明单位评选费用5万元(牌子制作400个*125元=5万元);⑥全国文明城市创建经费30万元(创建督查差旅费5万元,创城推进会2次*150*300=9万元,创建交流1次*100*300*2天=6万元,文明手册印制5万元册*2元=10万元)。
项目起止时间:2020年1月1日至12月31日。
项目级次:本项目属于市文明办本单位支出。
项目经济科目细化编制为:办公费15万元,差旅费12万元,会议费8万元,委托业务费50万元、其他商品服务支出225万元。
项目政府采购预算金额:50万元。
项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
12.文明网运行维护及志愿者服务经费23万元,其中:财政预算内拨款安排23万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据:根据地级城市《全国文明城市测评体系》、《中共六安市委办公室 六安市人民政府办公室关于印发<六安市创建全国文明城市工作行动方案(2018-2020年)>的通知》(六办发〔2017〕33号)安排。
项目内容:共23万元,其中:①文明单位、网上好人馆和爱国主义教育基地系统软件制作运行经费3万元;②志愿者工作经费20万元、主要用于开展志愿服务联合会、志愿服务典型评选表彰、志愿服务驿站、志愿服务活动等(志愿者服务帽子5元*2000个=1万元、徽章2元*10000个=2万元、志愿服务马甲50元*2000套=10万元、为志愿者购人生意外险300人*10次*10元=3万元、志愿者入户宣传文明城市创建项目4万元)。
项目起止时间:2020年1月1日至12月31日。
项目级次:本项目属于市文明办本单位支出。
项目经济科目细化编制为:办公费4万元,差旅费2万元,会议费2万元,委托业务费5万元,其他商品和服务支出10万元。
项目政府采购预算金额:0万元。
项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
13.市委中心组学习服务经费及市社科联工作经费18万元,其中:财政预算内拨款安排18万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据:根据《中共安徽省委办公厅关于印发贯彻<中国共产党党委(党组)理论学习中心组学习规则>实施办法的通知》(皖办发〔2017〕37号)、市委办《关于进一步加强和改进县处级单位党委(党组)理论学习中心组学习工作的意见》(六办发〔2017〕19号)、中共六安市委讲师团(六安市社科联)“三定”规定的职责任务安排。
项目内容:共18万元,其中:①中心组学习10万元,含印发材料、邀请专家讲课费、领导干部学习读本等经费;②宣讲经费5万元,含专题讲座、百姓宣讲团、赴基层宣讲、邀请专家、赴基层新时代文明实践中心宣讲等费用;③社科联工作经费3万元,主要用于社科普及、组织社科理论研究和评奖、六个专委会工作保障等。
项目起止时间:2020年1月1日至12月31日。
项目级次:本项目属于市委讲师团本单位支出。
项目经济科目细化编制为:办公费6万元,邮电费3万元,差旅费5万元,会议费4万元。
项目政府采购预算金额:0万元。
项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
14.驻村扶贫、挂职干部补助经费2.18万元,其中:财政预算内拨款安排2.18万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据:根据实际工作安排。
项目内容:共2.18万元,其中①市委讲师团1人到舒城县五显镇梅山村扶贫生活补助:1.8万元(1500*12月*1人);②交通费0.38万元:六安市到五显镇35元,五显镇到梅山村5公里,1公里1元,共计40元*8次*12月=3840元。
项目起止时间:2020年1月1日至12月31日。
项目级次:本项目属于市委讲师团本单位支出。
项目经济科目细化编制为:其他交通费用0.38万元、生活补助1.8万元。
项目政府采购预算金额:0万元。
项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
十、关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明
根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2020年共安排“三公”经费预算7.9万元,较上年持平。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为7.9万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,较上年预算持平,主要原因是无外出预算。
(二)公务接待费支出7.9万元,较上年预算持平,主要原因是严格执行公务接待费管理有关规定。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求,严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。
(三)公务用车购置及运行费支出0万元,较上年预算持平,主要原因是无用车购置预算。
十一、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况。
2020年中共六安市委宣传部机关运行经费安排69.89万元,包括:办公费13.5万元、差旅费7.8万元、会议费7.5万元、公务接待费7.9万元、工会经费2.64万元、福利费支出0.14万元、其他交通费用28.56万元、其他商品和服务支出1.85万元,较上年增加7.89万元,增长12.73%,主要原因是人员工资和项目调整。
(二)政府采购预算安排情况。
2020年中共六安市委宣传部政府采购预算总额65万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算65万元。
(三)国有资产占有使用情况。
根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》(六政办[2011]91号)和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产(资源)统一运营管理工作的通知》(六资组[2015]1号)文件规定,市委宣传部部门办公等国有资产交由国有资产运营管理公司统一管理。
根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》(六车改办[2015]11号)文件规定,市委宣传部部门车辆交由公务用车管理平台统一管理。
根据资产管理有关要求,结合部门实际,2020年共安排资产购置支出0项,资金总额0万元。
(四)项目及绩效目标情况。
中共六安市委宣传部2020年50万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共5个,涉及预算资金2282.70万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。
第四部分 2020年部门预算重要名词解释
一、财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、基本支出:是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表:2020年部门预算表(13张)
12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF